Municipalidad de Belén sigue sin atender recomendaciones de Auditoría Interna
Foto: Municipalidad de Belén.
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Recomendaciones sin acatar crecieron un 10% comparado con el periodo anterior
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La Municipalidad sigue sin atender la gran mayoría de recomendaciones que realiza Auditoría Interna, según detalla el informe INF-AI-01-2025 Seguimiento de las recomendaciones emitidas.
De un total de 334 recomendaciones hechas por esta unidad de fiscalización, un total de 210 que equivalen a un 63%, mostraban algún seguimiento; sin embargo, el restante 37%, es decir, 124, no mostraron ningún tipo de seguimiento.
Al 31 de diciembre de 2023, el porcentaje de recomendaciones no atendidas era de un 26%. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2024, este porcentaje llegó al 37% de desatención, lo que representa un incremento de 10% en tan solo 1 año.
Según los indicadores de control interno, los números ideales de este rubro es que vaya a la baja, ya que demostraría que la Administración Municipal sí acoge las observaciones de Auditoría Interna. No obstante, en el último periodo, en lugar de disminuir, aumentó.
El informe detalla que la Unidad de Alcantarillado, Acueducto Sanitario, Dirección del Área Administrativa Financiera, Junta Vial Cantonal y Policía Municipal tienen recomendaciones sin atender. Sin embargo, la mayor concentración de atenciones sin respuesta se concentra en la Alcaldía, con las unidades Staff que representan un 72%.
Según Auditoría Interna, no se observa el cumplimiento y acatamiento de la Ley General de Control Interno No 8982, el código Penal artículo 339, criterios de la Contraloría General de La República y algunos acuerdos municipales ratificados como el Artículo 14 del Acta 40-2020, que cita: “Segundo: Se aplique en lo sucesivo en la Municipalidad de Belén la Ley de Control Interno en todos sus extremos. Tercero: Aplicar lo dispuesto en los Artículos 36 y 37 de la Ley de Control Interno para resolver en lo sucesivo lo relativo a las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría, tanto de la Auditoría Interna como los presentados por las auditorías externas”.
Desde el Concejo y la Administración
Para el regidor Ulises Araya: “Este ha sido un problema en la Municipalidad por largos años. El no cumplir a cabalidad con las recomendaciones que emite la Auditoría, decíamos, ahora, una vez que usted acepta el informe, usted aceptó las recomendaciones y tiene que cumplirlas, esa primera etapa, en la que usted puede rechazar esas recomendaciones pasa cuando se aceptan. Lo más preocupante para mí es no tanto el hecho de las que llevan algún tipo de avance, sino el que haya 124 recomendaciones que no tienen ni siquiera un plan de trabajo, no hay nada, nada de nada, ni en el sistema Síguelo, ni una respuesta”.
Por su parte, la Presidenta Municipal Teresita Venegas indicó que: “Respecto a este tema de la Auditoría Interna, la intención de este Concejo Municipal 2024-2028 es que las cosas se pongan al día y se vean los resultados en positivo”.
Por su parte, la alcaldesa Zeneida Chaves Fernández, mediante el oficio AMB-MC-092-2025, le solicitó a la vicealcaldía primera, ocupada por Minor González Quesada, que le dé seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna y al plan de acción estipulado por la Alcaldía para la atención del tema.

